四川發展(控股)公司
召開2024年審計與風險管理工作會
3月14日,四川發展(控股)公司召開2024年度審計與風險管理工作會,深入學習貫徹習近平總書記關于審計工作的重要講話精神,積極落實省委省政府、省國資委關于內部審計工作要求,回顧總結近年公司審計工作,研究部署2024年審計和風險管理工作。公司黨委書記、董事長張宜剛出席會議并講話,黨委副書記、副董事長、總經理郭勇對持續做好內部審計工作做了詳細部署,副總經理毛飛安排部署了重點風險項目化解督導工作。公司在家領導班子成員出席會議。


張宜剛指出,做好內部審計工作,是健全公司法人治理結構,推動公司高質量發展的重要舉措,要求內部審計工作要全面貫徹落實習近平總書記“如臂使指”“如影隨形”“如雷貫耳”的重要指示精神,時刻緊跟公司黨委決策部署,主動適應公司發展面臨的新形勢、新任務、新要求,落實好審計與風險管理聯動作用,持續推進內審全覆蓋,消除監督盲區和死角,充分發揮利劍作用,做到應審盡審、凡審必嚴、嚴肅問責,分級分類做好審計“下半篇文章”,嚴格把住整改銷號關口,持續推動整改工作制度化、規范化。他強調,要加快內部審計隊伍建設,建立內部審計人才庫,著力培養精通業務、實踐經驗豐富的復合型人才,加強與審計廳、央企、大型企業等的人才交流,學習借鑒審計工作經驗,不斷提升自身能力。各企業、各部門要對內審工作理解支持,并落實到實際行動中,虛心接受審計指出的問題,認真采納審計提出的建議。

郭勇指出,在加快化解存量風險的同時,還要高度重視防范新增風險,用好內部審計這個有力武器。聚焦近年來外部審計發現問題的多發易發領域,內部審計既要狠抓問題整改,也要持續關注突出問題隱患和重點風險項目,進一步提高內審工作針對性;要緊扣公司發展需要,全面履行審計監督、服務、增值職責,有序開展內控審計、專項審計和經濟責任審計,進一步提高內審工作實效性,重點抓好審計問題整改落實、審計結果深化運用、審計隊伍建設、內部審計管理體制改革等工作。要求各直接出資企業要參照總部審計工作計劃,對下屬企業開展內部審計。
公司總經理助理級人員,總部各部門正副職,派駐出資企業專職董監事,各直接出資企業主要負責人、風控審計工作分管領導、風控審計部門負責人現場參會。
(擬稿部門:風控審計部)